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淮安区财政国库支付中心:开展内部审计工作凝聚审计监督合力
时间:2023-03-17   来源:区财政局

近年来,淮安区财政国库支付中心进一步提高政治站位,积极加强内部审计能力建设,通过协作交流,互相取长补短,达到互利共赢的目的,加强内部审计与国家审计协同机制,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

一是提高政治站位,明确内部审计职责。淮安区财政国库支付中心认真贯彻落实《区政府亚博足彩:进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》(淮政发〔2022〕10号)文件要求,负责我区城区范围内没有成立内部审计机构而在支付中心报账的单位内部审计工作,对集中核算预算单位的资金收支情况进行监督;对投资计划、专项资金使用、“三重一大”制度执行、物资采购、资产处置等方面要求报送相关资料,实行送达审计,充分发挥内部审计在治理体系和治理能力现代化建设中的独特作用。二是优化人员配置,加强内部审计建设。淮安区财政国库支付中心成立内审科,现有专职审计人员4名,其中:高级审计师1名、高级会计师1名、会计师1名、助理会计师1名。内审科于次月十个工作日后对上月凭证进行内审,使内部审计常态化;制定工作计划,对远程单元进行业务指导并出具指导意见书,使内部审计全面化。通过对不同预算单位的审计,提升内部审计人员综合技能和业务能力,助力内部审计工作提质增效。三是调动内部审计力量,凝聚审计监督合力。2021年度专项资金执行情况审计结束后,牵头相关单位,做好监督整改工作,针对审计项目,分析共性、典型性问题,从源头治理根除风险隐患。近期,淮安区财政国库支付中心配合区审计局统计项目绩效管理表,做好2022年同级审前置准备工作,及时预警风险隐患。(赵萱)